到岗时间:1个月之内
年龄要求:18-45周岁
性别要求:不限性别
婚况要求:未婚
岗位职责:1.根据公司内控制度和公司具体慰问,起草内审工作规章制度、审计工作流程。2.拟定年度及月度审计工作计划,报批后实施。3.及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,拟定出风险评估报告并提出工作建议。4.对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议。5.撰写审计报告,客观地反映审计情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。6.负责审查项目,评估项目的可靠性、可行性,审核反风险措施,独立出具项目审核报告。7.配合外部审计完成审计任务,复核审计工作底稿,并监督审计结果改进的落实情况;
任职资格:1.会计、审计、财务、法律等专业,本科及以上学历;熟练掌握内部审计准则和基本的内部审计程序和方法。2.有一年以上企业内部审计工作经验;了解企业内部控制流程。3.熟悉国家财经法律、法规和税收政策及企业财务处理方法,具较很好的财务知识。4.具有调查研究、综合分析、专业的职业判断能和较强的沟通及协调能力。
工作时间:长白班
职位发布者
联系方式未公开,投简历后可查看企业联系方式,请直接投递简历
投递简历
地址:河北省沧州市新华区工农路
联系我时就说是在 煤矿招聘网 上看到的